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遵义市归侨侨眷联合会2016年部门预算及“三公”经费预算信息

2016-08-08  来源: 遵义市侨联    

  一、部门概况 

  1部门主要职能: 

  遵义市归侨侨眷联合会(简称遵义市侨联),是中国共产党遵义市委领导的由归侨、侨眷组成的市级人民团体,是党和政府团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。   

    其主要工作任务是:  

  1)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习实践科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。 

  2)广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设;积极引进海外人才、资金,促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷创办企事业和海外侨胞来遵投资服务,为侨属企业提供服务。 

  3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。 

  4)开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在遵举办文教卫生和其他社会公益事业。 

  5)密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展做出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。 

  6)教育引导归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。 

  7)调查研究我市侨情,为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议,参与起草修订有关政策、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。   

   8)协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部,指导全市各级侨联的工作。 

  9)承办市委、市政府、市委统战部和省侨联交办的其他事项。       2部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市归侨侨眷联合会 

行政 

  3部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

7 

9 

  

9 

5 

  二、部门预算安排情况 

  ()收入预算情况 

  2016年收入预算总额172万元,其中:公共财政预算拨款收入    万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  (二)支出预算情况 

  2016年部门预算总额172万元,其中:12012501机构运行122万元;22012506华侨事务35万元;32100501行政单位医疗7万元;42210201住房公积金8万元。对应收入来源划分情况如下: 

  1、一般公共预算财政拨款收入安排支出157万元 

  1)基本支出137万元 

支出经济分类 

2017年预算数 

备注 

一、基本支出 

137 

  

(一)工资和福利支出  

74 

  

1、基本工资 

24 

编制数7人,实际在编9人。 

2、津贴补贴 

40 

  

1)工资表津贴补贴 

22 

  

2)保留津贴补贴(教护、警衔电话等) 

2 

  

3)改革性补贴(附加基础绩效) 

14 

  

4)在职待冲销工资 

2 

  

3、奖金 

2 

  

4、社会保障缴费 

6 

  

5、伙食补助费 

2 

从公用经费定员定额中列支 

6、事业单位绩效工资 

  

  

7、其他工资福利支出 

  

包括对差额预算单位的补助、人社部门批准的聘用人员工资、独子保健费等对个人和家庭的补助。 

(二)商品和服务支出  

17 

  

1、日常运行经费 

10 

按市级公用经费定员定额标准核定,由各部门(单位)细化编制。 

1)办公费 

2 

  

2)印刷费 

  

  

3)咨询费\手续费 

  

  

4)水费 

  

  

5)电费 

  

  

6)邮电费 

1 

  

7)物业管理费 

  

  

8)维修(护)费 

  

  

9)办公设备购置 

1 

  

10)租赁费 

  

  

11)劳务费 

1 

  

12)委托业务费 

  

  

13)老干公务费等 

  

  

14)培训费 

3 

  

15)差旅费 

2 

  

16)其他 

  

  

2、会议费 

2 

  

3、工会费 

1 

  

4、福利费 

1 

  

5、公务接待费 

3 

  

6、因公出国(境)费用 

  

  

7、公务用车运行维护费 

  

车辆编制数1辆,实际车辆数1辆,每辆4万元。 

(三)对个人和家庭补助  

46 

  

2、退休费 

37 

退休5人。 

1)基本退休费 

12 

  

2)退休工资表津补贴 

12 

  

3)退休附加补贴 

9 

  

3)退休待冲销工资 

4 

  

3、生活补助(遗属) 

  

  

4、医疗费(退休) 

1 

  

5、助学金 

  

  

6、住房公积金 

8 

  

    

  2)项目支出35万元 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。具体是: 

  ①全市困难归侨侨眷补助费10万; 

  ②华侨事务25万,具体情况如下:侨联全委会、常委会及其活动经费;接待华侨华人及基金会来遵捐赠、考察等经费;慰问困难以及生病住院归侨侨眷等经费;侨界政协委员考察、调研等经费;侨联干部培训费、差旅费等经费。  

   2、专户管理的非税收入安排支出0万元  

   3、政府性基金预算收入安排支出0万元 

  4、其他收入安排支出0万元  

  (三)其他需要说明公开的信息。 

  1、非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,支出0万元。 

  2、政府采购信息:2016年,政府采购预算安排共1万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。其中:货物类采购预算安排共 1万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %;工程类预算安排共 0万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共0 万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 % 

  3、预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额0万元,其中中央补助0万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。 

  4、国有资产占有使用情况:截止2016年年初资产总额87元,其中:流动资产51元,固定资产36元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产 0 元,其他资产 0元。 

      (四)“三公”经费预算情况: 

      1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共3万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,公务接待标准继续实行零增长。 

  3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,单位车辆实际数1辆,财政按0辆安排预算(每辆车按0万元安排)。 

  4、公务用车购置经费为0,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。 

    

    

    

    

  2016725 

    

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